ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de compra: CE-20200001838892 Fecha de emisión: 27-03-2020 Fecha de aceptación: 31-03-2020
Estado de la orden: Revisada
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre comercial: DISTRIBUIDORA LA CONDAMINE Razón social: Falconi Cisneros Jose Luis RUC: 1715241525001
Nombre del representante legal:
Correo electrónico el representante legal: ventas@lacondamine.com.ec Correo electrónico de la empresa: ventas@lacondamine.com.ec
Teléfono: 0999008060 026008952 026010417 026046724 0998736219
Tipo de cuenta: Corriente Número de cuenta: 3411337704 Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 08D05 SAN LORENZO - MIES RUC: 1060037340001 Teléfono: 062780576 062781331
Persona que autoriza: Fonta Ines Morales Lastra Cargo: Directora Distrital Correo electrónico: fonta.morales@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso: distritomiessanlorenzo Correo electrónico: veronica.quintero@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega:
Provincia: ESMERALDAS Cantón: SAN LORENZO Parroquia: SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL
Calle: AV. ARMADA NACIONAL BARRIO NUEVOS HORIZONTES Número: S/N Intersección: TACITO ORTIZ DIAGONAL A LA ESCUELA HOGAR DEL NIÑO
Edificio: Departamento: Teléfono: 062780576 062781331
Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: horario de oficina de 08 am a 17 pm lunes a viernes
Responsable de recepción de mercaderia: Ing. Veronica Quintero
Observación: MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 08D05 SAN LORENZO LOS MATERIALES SERAN RECEPTADOS CUANDO SE VUELVA A LAS ACTIVIDADES NORMALES
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado del ProcesoPersona que autorizaMáxima Autoridad
Nombre: distritomiessanlorenzo Nombre: Fonta Ines Morales LastraNombre: FONTA INES MORALES LASTRA
DETALLE
CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
36990001123 SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U*

SEPARADOR PLASTICO A4 FUNDA 10 UNIDADES
MARCA: PROINPEL
  •  -    FABRICANTE: PROINPEL
  •  -    PESO BRUTO: 85 GR
  •  -    UNIDAD: 1 FUNDA DE 10 UNIDADES
  •  -    ANCHO: 23 CM
  •  -    ESPESOR DEL PLÁSTICO: 0.14 MM
  •  -    LARGO: 29.4 CM
  •  -    MODELO: SEPARADOR PLASTICO A4 FUNDA 10 UNIDADES
  •  -    REFUERZOS: CON PERFORACIONES PARA CARPETA
  •  -    COLOR: VARIOS COLORES VERDE AZUL ROJO CELESTE AMARILLO BLANCO
  •  -    MATERIAL: POLIPROPILENO
  •  -    PRESENTACIÓN: CON PESTAÑAS
50 0,5300 0,0000 26,5000 12,0000 29,6800 0100000001530804
 
Subtotal 26,5000
Impuesto al valor agregado (12%) 3,1800
Total 29,6800
 
Número de Items 50
Flete 0,0000
Total de la Orden 29,6800
Fecha de Impresión: miércoles 1 de abril de 2020, 12:30:40