ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
Orden de compra: CE-20200001823480 Fecha de emisión: 12-03-2020 Fecha de aceptación: 16-03-2020
Estado de la orden: Revisada
DATOS DEL PROVEEDOR
Nombre comercial: Razón social: ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO RUC: 1709254468001
Nombre del representante legal:
Correo electrónico el representante legal: ventasincop.star@gmail.com Correo electrónico de la empresa: ventasincop.star@gmail.com
Teléfono: 022091183 0992715362 0991970592
Tipo de cuenta: Ahorros Número de cuenta: 3151600600 Código de la Entidad Financiera: 210358 Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DEL PICHINCHA
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
Entidad contratante: DIRECCION DISTRITAL 17D05 PARROQUIAS URBANAS (LA CONCEPCION A JIPIJAPA) Y PARROQUIAS RURALES (NAYON ZAMBIZA) MIES RUC: 1768171270001 Teléfono: 02-2902575
Persona que autoriza: Teobaldo Cevallos Suarez Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Correo electrónico: teobaldo.cevallos@inclusion.gob.ec
Nombre funcionario encargado del proceso: MARBIN YICENIA CANDELA CEDEÑO Correo electrónico: marbin.candela@inclusion.gob.ec
Dirección de entrega:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: MARISCAL SUCRE
Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE Número: N23-93 Intersección: Y WILSON
Edificio: MIES Departamento: Teléfono: 02-2902575
Datos de entrega: Horario de recepción de mercaderia: 8H00 - 12H00
Responsable de recepción de mercaderia: Marbin Candela o Mario Aguilar
Observación: Los materiales de aseo serán entregados a los centros de desarrollo infantil de atención directa de la Dirección Distrital Quito Centro. Por favor enviar las facturas por orden de compra. Persona de contacto Marbin Candela, teléfono 2902575.
Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.
Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.
Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.
El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.
Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.
Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.
APLICACIÓN DE MULTAS
Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.
APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA
Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.
La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional
Funcionario Encargado del ProcesoPersona que autorizaMáxima Autoridad
Nombre: MARBIN YICENIA CANDELA CEDEÑONombre: Teobaldo Cevallos SuarezNombre: TEOBALDO DANIEL CEVALLOS SUAREZ
DETALLE
CPC Descripción Cant V. unitario Descuento Sub. Total Impuesto (%) V. Total Partida Presup.
3532101112 JABÓN LÍQUIDO PARA RECARGAR GALÓN*

JABÓN LIQUIDO PARA RECARGA GALÓN-
MARCA: ANTHONELLA
  •  -    OLOR: VARIAS FRANGANCIAS
  •  -    ÁCIDOS RESÍNICOS (M/M): 15%
  •  -    INGREDIENTES ACTIVOS: TENSOACTIVOS ANIÓNICOS
  •  -    SOLUBILIDAD: PRODUCIR ESPUMA HASTA DISOLVERSE
  •  -    SOLUCIÓN: ACUOSA Y HOMOGÉNEA
  •  -    MATERIA GRASA INSAPONIFICADA E INSAPONIFICABLE (M/M): < 1,5%
  •  -    PRESENTACION: 1 GALÓN
  •  -    USOS: LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS
  •  -    COLOR: VARIOS
  •  -    OTROS INGREDIENTES: HUMECTANTES, PRESERVANTES
  •  -    PH: < 7.5
  •  -    TIPO: ANTIBACTERIAL
  •  -    ALCALINIDAD LIBRE (M/M): < 0,2%
  •  -    GRASA TOTAL (M/M): > 10%
  •  -    FABRICANTE: HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO HARPICORP
  •  -    BIODEGRADABILIDAD: 60%
  •  -    MATERIAL DEL ENVASE: POLIETILENO TEREFTALATO
  •  -    CLORUROS (M/M): < 0,2%
  •  -    MATERIA INSOLUBLE EN ALCOHOL (M/M): < 0,5%
  •  -    ETIQUETADO: A) RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE Y MARCA COMERCIAL, B) DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO, C) IDENTIFICACIÓN DEL LOTE RESPECTIVO, D) VOLUMEN NETO AL ENVASAR, EN CENTÍMETROS CÚBICOS, E) NORMA INEN EN REFERENCIA, F) NÚMERO DEL REGISTRO SANITARIO, G) DIRECCIÓN DEL FABRICANTE, CIUDAD Y PAÍS, H) Y DEMÁS ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR LEY.
28 3,8200 0,0000 106,9600 12,0000 119,7952 56.00.000.001.530805.1701.001.0000.0000.Materiales de Aseo
 
Subtotal 106,9600
Impuesto al valor agregado (12%) 12,8352
Total 119,7952
 
Número de Items 28
Flete 0,0000
Total de la Orden 119,7952
Fecha de Impresión: martes 31 de marzo de 2020, 11:52:48